Kuvaus
Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palveluita Mikkelin kaupungille toteuttaa KPMG sopimuskaudella 15.5.2021-14.5.2023.
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja kehittää sen toimintaa. Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi laaditaan vuosittain sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma. Suunnitelmaan valitaan tarkastuskohteet ottaen huomioon organisaation toimintaan ja talouteen liittyvät keskeiset riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset.
KPMG on laatinut Mikkelin kaupungille liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2022. Liite on salassa pidettävä (julkisuuslaki 621/1999 24.1 § 15 kohta). KPMG esittelee tarkastussuunnitelman kaupunginhallituksen kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että KPMG:n edustaja Harri Leppiniemi selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.09.