Kaupunginhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2022

MliDno-2022-799

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palveluita Mikkelin kaupungille toteuttaa KPMG sopimuskaudella 15.5.2021-14.5.2023.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja kehittää sen toimintaa. Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi laaditaan vuosittain sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma. Suunnitelmaan valitaan tarkastuskohteet ottaen huomioon organisaation toimintaan ja talouteen liittyvät keskeiset riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset.

KPMG on laatinut Mikkelin kaupungille liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2022. Liite on salassa pidettävä (julkisuuslaki 621/1999 24.1 § 15 kohta). KPMG esittelee tarkastussuunnitelman kaupunginhallituksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että KPMG:n edustaja Harri Leppiniemi selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.09.

Tiedoksi

KPMG

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.