Kuvaus
Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palveluita Mikkelin kaupungille toteuttaa KPMG sopimuskaudella 15.5.2021-14.5.2023.
Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle kehittämällä organisaation toimintaa. Jokaisen valitun tarkastuskohteen osalta laadittu arviointi kehittämistoimenpidesuosituksineen tukee Mikkelin kaupunkia toiminnan sisäisessä kehittämisessä, sekä tuottaa johdon ja hallituksen avuksi tietoa prosesseista ja toimintamalleista sekä niihin liittyvistä kehitysmahdollisuuksista ja riskeistä.
KPMG on suorittanut syksyn 2021 aikana sisäisen tarkastuksen kaupunginhallituksen 23.8.2021 § 329 hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. KPMG esittelee kaupunginhallitukselle tarkastusraportin, joka sisältää tarkastuksen yhteydessä esille tulleita merkittävimpiä havaintoja ja niiden johdosta suositeltavia toimenpiteitä. Tarkastusraportti on liitteenä (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § k. 15/17).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus merkitsee syksyn 2021 sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi ja edellyttää, että raportissa esitetty toimenpidesuunnitelma viedään täytäntöön raportissa esitetyssä aikataulussa.
Päätös
Merkittiin ja hyväksyttiin.
Merkitään, että KPMG:n edustajat Harri Leppiniemi, Sanni Hocksell ja Pinja Huuskonen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.
Merkitään, että Minna Pöntinen poistui kokouksesta ja palasi takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.