Kaupunginhallitus, kokous 15.12.2025

§ 424 Sisäisen tarkastuksen raportti

MliDno-2025-1811

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle kehittämällä organisaation toimintaa. Jokaisen valitun tarkastuskohteen osalta laadittu arviointi kehittämistoimenpidesuosituksineen tukee Mikkelin kaupunkia toiminnan sisäisessä kehittämisessä. Lisäksi sisäinen tarkastus tuottaa johdon ja hallituksen avuksi tietoa prosesseista ja toimintamalleista sekä niihin liittyvistä kehitysmahdollisuuksista ja riskeistä.

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palveluita Mikkelin kaupungille toteuttaa KPMG sopimuskaudella 2024-2026 (lisäksi optio 2 vuotta).

Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuonna 2025 toteutettiin yksi sisäinen tarkastus. KPMG on laatinut sisäisestä tarkastuksesta raporttiluonnoksen, joka esitellään ja luovutetaan KPMG:n toimesta kaupunginhallitukselle 15.12.2025. Raporttiluonnos sisältää tarkastuksen yhteydessä esille tulleet merkittävimmät havainnot ja niiden johdosta suositellut kehittämistoimenpiteet, joiden toteuttamiselle on asetettu vastuutahot ja tavoiteaikataulu. Raporttiin huomioidaan mahdolliset kaupunginhallituksen käsittelyssä linjattavat täydennykset. Raportti julkaistaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen, tai heti kun mahdolliset täydennykset raporttiluonnokseen on tehty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen raportin, sekä edellyttää siinä esitettyjen kehittämistoimien toimeenpanoa raportilla esitellyn aikataulun mukaisesti.