Kaupunginhallitus, kokous 19.5.2025

§ 174 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2025

MliDno-2025-1811

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palvelut Mikkelin kaupungille tuottaa KPMG, joka voitti vuonna 2024 toteutetun kilpailutuksen. Sopimuskausi on voimassa 14.5.2026 asti, ja siihen sisältyy lisäksi kahden vuoden optio.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja kehittää sen toimintaa. Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi laaditaan vuosittain sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma. Suunnitelmaan valitaan tarkastuskohteet ottaen huomioon organisaation toimintaan ja talouteen liittyvät keskeiset riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset.

KPMG on laatinut Mikkelin kaupungille liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2025. Liite on salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n 15 kohdan perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2025.