Kuvaus
Kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaan sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan organisaation ylimmälle johdolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Mikkelin kaupungissa sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna KPMG Oy Ab:ltä sopimuskaudella 15.5.2021-14.5.2024.
Sisäisen tarkastuksen raportoinnit on käsitelty kaupunginhallituksessa 4.9.2023 § 269 ja 20.11.2023 § 351. Kyseiset raportoinnit ovat esityslistan oheismateriaalina tiedoksi tarkastuslautakunnalle
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Raine Lehkonen, raine.lehkonen@gmail.com
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportoinnit 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.