Kuvaus
Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Mikkelin kaupunki kilpailutti sisäisen tarkastuksen palvelut sopimuskaudelle 15.5.2021-14.5.2023. Hankintasopimus solmittiin kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy Ab:n kanssa.
KPMG on laatinut Mikkelin kaupungille liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman syksylle 2021. Liite on salassa pidettävä (julkisuuslaki 621/1999 24.1 § 15 kohta). KPMG esittelee tarkastussuunnitelman kaupunginhallituksen kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi
Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman 2021.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että KPMG:n edustajat selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Tämän pykälän aikana kokoukseen osallistui vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.